Orden de Compra. Nº3561-365-SE24 "ARTÍCULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3561-365-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3561-68-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra San Diego Nº 147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007001 del sistema Ingenieros Asociados.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Facturación San Diego Nº 147
Comuna La Calera
Impuesto 41602,4
Dirección de Envío de la Factura San Diego Nº 147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes200BotellaUNIDADES DE BOTELLAS DE DESINFECTANTES DE SUPERFICIES 900 ML. EQUIVALENTE A LYSOL. BOTELLAS DE DESINFECTANTES DE SUPERFICIES 900 ML MARCA EXCELL $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
47131502
Paños de limpieza100UnidadUNIDADES DE PAÑO AMARILLO. EQUIVALENTE A DANZARINA ACORD.PAÑO AMARILLO $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
47131811
Productos de lavandería60UnidadUNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO DE 400 GRS. EQUIVALENTE A OMO.DETERGENTE EN POLVO DE 400 GRS OMO. $ 886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.160 $ 53.160
Total Neto $ 218.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.602
TOTAL OC $ 260.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.