Orden de Compra. Nº3561-569-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3561-101-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3561-569-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3561-101-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3561-101-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra J.J. Godoy N° 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Facturación San Diego Nº 147
Comuna La Calera
Impuesto 9481
Dirección de Envío de la Factura San Diego Nº 147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipromed S.A.
Razón Social DIPROMED S A
R.U.T. 86.397.000-8
Sucursal Dipromed S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151651
Separadores dentales10BolsaBOLSITAS O KIT DE SEPARADORES DE ORTODONCIA DE GOMA.SEPARADORES DE ORTODONCIA DE GOMA. MARCA 3M UNITEK USA BOLSA DE 100 UNIDADES $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
Total Neto $ 49.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.481
TOTAL OC $ 59.381


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.