Orden de Compra. Nº3561-606-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3561-41-L125"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3561-606-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3561-41-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3561-41-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra San Diego Nº 147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005001003 del sistema Ingenieros Asociados.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Facturación San Diego Nº 147
Comuna La Calera
Impuesto 321974
Dirección de Envío de la Factura San Diego Nº 147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Materiales elastoméricos para impresión dental2CajaLACA BASE INFERIOR(CAJA 100 UNIDADES)LACA BASE INF. VILAC CJ. 100 u. $ 35.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000
42152429
Materiales elastoméricos para impresión dental2CajaLACA BASE SUPERIOR (CAJA 100 UNIDADES )LACA BASE SUP. VILAC CJ. 100 u. $ 35.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000
42151810
Kits de torno o pulidor dental18UnidadESCOBILLA DE TORNO NEGRA 4 HEBRAS (NO CONVERGENTE BASE PLASTICO)ESCOB. PTORNO 4 HILERA RECTA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
42152441
Dientes de polímero sintético400TiraTABLILLAS DE DIENTES ACRILICO DIFERENTES COLORES. ENTREGA PARCIALIZADA. EQUIVALENTE A MARCHÉDIENTES TABLETA MARCHE TODOS LOS MODELOS $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.000 $ 1.240.000
42152111
Endurecedores de material de impresión dental4FrascoFRASCOS DE 1 KILO DE ACRILICO ROSADO VETEADO TERMOCURABLE POLVO. EQUIVALENTE A VERACRIL VR1ACRILICO VERACRIL ROSADO VR1 KILO $ 34.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.400 $ 136.400
42152111
Endurecedores de material de impresión dental16FrascoFRASCO DE 210CC DE MONOMERO TERMOCURABLE LIQUIDOACRIL. MONOM. LIQ. NORMAL TERMOCURABLE 210 cc. MARCHE $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600
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Materiales elastoméricos para impresión dental8FrascoFRASCO DE 210CC DE MONOMERO LIQUIDO AUTOCURADO-EQUIVALENTE A MARCHÉACRIL. MONOM. LIQ. RAPIDO AUTOCURABLE 210 cc. MARCHE $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.600
Total Neto $ 1.694.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 321.974
TOTAL OC $ 2.016.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.