Orden de Compra. Nº
3561-807-AG25
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INSUMOS DENTALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3561-807-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T.
69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005001001 del sistema Ingenieros Asociados.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T.
69.060.300-4
Dirección de Facturación
JJ GODOY N°25 ARTIFICIO (BODEGA DE FARMACIA)
Comuna
La Calera
Impuesto
313129,5
Dirección de Envío de la Factura
JJ GODOY N°25 ARTIFICIO (BODEGA DE FARMACIA)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dental-Macaya
Razón Social
LEOPOLDO ALEJANDRO MACAYA MURRAY
R.U.T.
8.494.832-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Dental-Macaya
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra
24
Bolsa
BOLSA CON 1000 UDS DE TORUNDAS DE ALGODON TRENZADO STAR ROLL. EQUIVALENTE A NEWSTETIC
TORUNDA DE ALGODON TRENZADO X 100UDS STAR ROLLS
$ 11.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.000
$ 270.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Paquete
PAQUETE DE 50 UDS DE VASO DESECHABLE DE CARTON BLANCO 180CC
VASOS DESECHABLES DE PAPEL 50UDS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
42152423
Selladores de orificios o fisuras dentales
30
Kit
KIT DE 3 JERINGAS DE 2,5 GRS CADA UNA DE ACIDO ORTOFOSFORICO 37%. EQUIVALENTE A MAQUIRA
ACIDO ORTOFOSFORICO 37% MAQUIRA E JERINGAS DE 2,5GRS
$ 2.206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.180
$ 66.180
42152502
Baberos dentales
100
Paquete
PAQUETES DE 100UDS DE BABEROS DEECHABLES PARA USO DENTAL
BABEROS DESECHABLES 100UDS CELESTE
$ 3.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 355.000
$ 355.000
42141501
Algodoneras o fibra
50
Bolsa
BOLSA DE 100 TORULAS DE ALGODON DE 0,5GRS. EQUIVALENTE A CRANBERRY
BOLSA DE 100 TORULAS DE ALGODON DE 0,5GRS
$ 1.038,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.900
$ 51.900
42141501
Algodoneras o fibra
3
Rollo
ROLLO DE 1 KILO DE ALGODON PRENSADO PREMIUM. EQUIVALENTE A CRANBERRY
ALGODON PRENSADO 1KG PREMIUM CRANBERRY
$ 8.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.100
$ 26.100
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio
1000
Unidad
UDS DE 20ML DE CLORURO DE SODIO (SUERO FISIOLOGICO) 0,9%
SUERO 20ML
$ 339,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 339.000
$ 339.000
42295419
Estimuladores quirúrgicos de nervios o accesorios
100
Tira
TIRAS DE 10 UDS DE EXTRACTOR PULPAR (TIRANERVIO) COLOR AMARILLO
EXTRACTOR PULPAR ROGIN AMARILLO
$ 2.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 229.400
$ 229.400
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos
30
Caja
CAJA 100 UDS DE GUANTES LATEX TALLA XS LIBRE DE POLVO.
GUANTES LATEX LIBRE DE POLVO PREMIUM XS HEALTH TOUCH
$ 4.349,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.470
$ 130.470
Total Neto
$ 1.648.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 313.130
TOTAL OC
$ 1.961.180
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
8.494.832-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.