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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3561-85-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3561-12-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3561-12-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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R.U.T. |
69.060.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carrera 493-497 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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R.U.T. |
69.060.300-4 |
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Dirección de Facturación |
San Diego Nº 147 |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
57860,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Diego Nº 147 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| IMPORTANTE | SE INFORMA QUE NUESTRA ACTUAL DIRECCION ES: J.J. PEREZ Nº 65 (EX EDIFICIO MUNICIPAL) Y NUESTROS TELEFONOS: 33-224906, 222547. |
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Proveedor |
MURUA Y ASOCIADOS LTDA |
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Razón Social |
MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.239.430-6 |
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Sucursal |
MURUA Y ASOCIADOS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111610
| Piedra pómez | 12 | Bolsa | BOLSAS DE 1 KILO DE PIEDRA POMEZ GRANO REGULAR | |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.680
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$ 10.680
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42151810
| Kits de torno o pulidor dental | 10 | Unidad | ESCOBILLAS DE TRAPO PARA BRILLO. | |
$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.500
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$ 14.500
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42151805
| Discos de acabado o pulido | 15 | Unidad | DISCOS DE ACERO CARBUR 374 | |
$ 9.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.750
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$ 141.750
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42151805
| Discos de acabado o pulido | 20 | Pliego | PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA GRAMAJE FINO DEL NUMERO 180. | |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000
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$ 9.000
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42152111
| Endurecedores de material de impresión dental | 15 | Frasco | FRASCOS DE 1 LITRO DE AILANTE PARA ACRILICO EQUIVALENTE A ACRIFOIL | |
$ 2.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.250
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$ 35.250
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42152410
| Materiales de impresión alginatos dentales | 10 | Bolsa | BOLSAS DE ALGINATO JELTRATE CHROMATIC NORMAL BOLSA DE 454 GRS. APROX. EQUIVALENTE A DENTSPLY | |
$ 2.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.500
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$ 21.500
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42152701
| Articuladores dentales o accesorios | 10 | Metro Lineal | METROS DE ALAMBRE PARA PROTESIS DE 1.0 MM | |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.500
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$ 7.500
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42241604
| Yeso vacío | 3 | Saco | SACOS DE 20 KILOS APROX C/U DE YESO PIEDRA AMARILLO PARA USO EN PROTESIS. | |
$ 21.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.350
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$ 64.350
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Total Neto
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$ 304.530
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.861
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$ 362.391
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.