Orden de Compra. Nº3561-85-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3561-12-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3561-85-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3561-12-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3561-12-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra Carrera 493-497
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Facturación San Diego Nº 147
Comuna La Calera
Impuesto 57860,7
Dirección de Envío de la Factura San Diego Nº 147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
IMPORTANTESE INFORMA QUE NUESTRA ACTUAL DIRECCION ES: J.J. PEREZ Nº 65 (EX EDIFICIO MUNICIPAL) Y NUESTROS TELEFONOS: 33-224906, 222547.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 77.239.430-6
Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111610
Piedra pómez12BolsaBOLSAS DE 1 KILO DE PIEDRA POMEZ GRANO REGULAR  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680
42151810
Kits de torno o pulidor dental10UnidadESCOBILLAS DE TRAPO PARA BRILLO.  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
42151805
Discos de acabado o pulido15UnidadDISCOS DE ACERO CARBUR 374  $ 9.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.750 $ 141.750
42151805
Discos de acabado o pulido20PliegoPLIEGOS DE LIJA PARA MADERA GRAMAJE FINO DEL NUMERO 180.  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
42152111
Endurecedores de material de impresión dental15FrascoFRASCOS DE 1 LITRO DE AILANTE PARA ACRILICO EQUIVALENTE A ACRIFOIL  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.250 $ 35.250
42152410
Materiales de impresión alginatos dentales10BolsaBOLSAS DE ALGINATO JELTRATE CHROMATIC NORMAL BOLSA DE 454 GRS. APROX. EQUIVALENTE A DENTSPLY  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500
42152701
Articuladores dentales o accesorios10Metro LinealMETROS DE ALAMBRE PARA PROTESIS DE 1.0 MM  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
42241604
Yeso vacío3SacoSACOS DE 20 KILOS APROX C/U DE YESO PIEDRA AMARILLO PARA USO EN PROTESIS.  $ 21.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.350 $ 64.350
Total Neto $ 304.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.861
TOTAL OC $ 362.391


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.