Orden de Compra. Nº3563-161-SE26 "COMBUSTIBLE VEHICULOS DSM"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3563-161-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS DSM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16- del sistema 2152203001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
Comuna Angol
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEYANIRA YANET
Razón Social COMERCIAL SUAREZ SPA
R.U.T. 76.162.708-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEYANIRA YANET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1Unidad no definida2.352,431 LITROS DE PETROLEO DIESEL, CONSUMIDOS DURANTE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026. VEHÍCULOS DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL (FURGON MINIBUS, HYUNDAIKYWB- 41, CAMIONETA TOYOTA HILUX HSHT-55, CAMIONETA TOYOTA HILUX HSHT-56, CAMIONETA LBRP-15, AMBULANCIA PPU. LPLB-23, AMBULANCIA PPU. LPPW-80, FURGON HSGY-38,, CAMIONETA LLZH-30) AMBULANCIA TOYOTA PPU RJYC23, AMBULANIAS TOYOTA PPU SFPT19 Y SFPT20, CAMIONETAS TOYOTA PPU SJTZ84 Y SJTZ85   $ 3.682.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.682.123 $ 3.682.123
15101506
Gasolina1Unidad no definida 151,102 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDOS DURANTE LA 1 RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026. VEHÍCULOS DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL (JEEP SUZUKI JZYL-49) $ 247.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.785 $ 247.785
Total Neto $ 3.929.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.929.908

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.