Orden de Compra. Nº3563-350-MC19 "SERVICIO MOVILIZACION PR. VACUNACION ANT"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3563-350-MC19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-06-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MOVILIZACION PR. VACUNACION ANT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-350 del sistema PROGRAMA EXTRAPPTO 1.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
Comuna Teodoro Schmidt
Impuesto 77660,5031
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor edgardo0123
Razón Social GLORIA DEL CARMEN SANHUEZA ROMERO
R.U.T. 12.180.517-0
Sucursal edgardo0123
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1Unidad no definidaSERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA (MOVILIZACIÓN) 4*4, AÑO 2019, QUE INCLUYA CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR LOS RECORRIDOS DENTRO DEL TERRITORIO COMUNAL, SEGÚN LO REQUERIDO POR EL DEPTO. DE SALUD, PARA EL PROGRAMA DE VACUNACION. FRECUENCIA DE 2 VECES X SEMANA, DÍAS LUNES Y MIÉRCOLES, PREFERENTEMENTE, A CONTAR DEL 19 JUNIO 2019. 8 DÍAS EN TOTAL. $ 60.800 C/I  $ 408.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.739 $ 408.739
Total Neto $ 408.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.661
TOTAL OC $ 486.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.