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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3563-350-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MOVILIZACION PR. VACUNACION ANT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
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R.U.T. |
69.252.100-5 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) |
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Comuna |
Teodoro Schmidt
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Impuesto |
77660,5031 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
edgardo0123 |
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Razón Social |
GLORIA DEL CARMEN SANHUEZA ROMERO
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R.U.T. |
12.180.517-0 |
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Sucursal |
edgardo0123 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA (MOVILIZACIÓN) 4*4, AÑO 2019, QUE INCLUYA CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR LOS RECORRIDOS DENTRO DEL TERRITORIO COMUNAL, SEGÚN LO REQUERIDO POR EL DEPTO. DE SALUD, PARA EL PROGRAMA DE VACUNACION. FRECUENCIA DE 2 VECES X SEMANA, DÍAS LUNES Y MIÉRCOLES, PREFERENTEMENTE, A CONTAR DEL 19 JUNIO 2019. 8 DÍAS EN TOTAL. $ 60.800 C/I | |
$ 408.739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 408.739
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$ 408.739
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Total Neto
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$ 408.739
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.661
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$ 486.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.