Orden de Compra. Nº3563-360-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3563-4-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3563-360-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3563-4-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3563-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10- del sistema 215.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
Comuna Teodoro Schmidt
Impuesto 1163363,35
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOVITERRAEXPRESS
Razón Social VÍCTOR HUGO OSORIO PIZARRO
R.U.T. 14.142.929-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MOVITERRAEXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadOBRAS DE MANTENCION EDIFICIOS DEL DSM. SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TTRR ADJUNTOS EN ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL 2 DO. ESTADO DE PAGO DE 2, 100% EJECUCION . SE OFERTA MONTO NETO $ 6.122.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.122.965 $ 6.122.965
Total Neto $ 6.122.965
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.163.363
TOTAL OC $ 7.286.328


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.