Orden de Compra. Nº3563-404-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3563-10-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3563-404-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3563-10-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3563-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-894 del sistema 1140500006001 6002.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
Comuna Teodoro Schmidt
Impuesto 1208781,14
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juan carlos
Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA ALLÉ SPA
R.U.T. 76.378.549-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal juan carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadOBRAS DE MANTENCION Y REPOSICION DE BAÑOS EDIFICIO CESFAM T. SCHMIDT, PROGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 2025. SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TTRR ADJUNTOS EN ANEXOS. 70% DE EJECUCION, 1ER ESTADO DE PAGO.OBRAS DE MANTENCION Y REPOSICION DE BAÑOS EDIFICIO CESFAM T. SCHMIDT $ 1.387.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387.932 $ 1.387.932
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadOBRAS DE MANTENCION Y REPOSICION DE BAÑOS EDIFICIO CESFAM HUALPIN, PROGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 2025. SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TTRR ADJUNTOS EN ANEXOS. 70% DE EJECUCION, 1ER ESTADO DE PAGO.OBRAS DE MANTENCION Y REPOSICION DE BAÑOS EDIFICIO CESFAM HUALPIN $ 4.974.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.974.074 $ 4.974.074
Total Neto $ 6.362.006
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.208.781
TOTAL OC $ 7.570.787


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.