Orden de Compra. Nº3563-712-SE19 "MATERIALES INSTALACIÓN RED LAVAMANOS CESFAM T.S"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3563-712-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES INSTALACIÓN RED LAVAMANOS CESFAM T.S
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
Comuna Teodoro Schmidt
Impuesto 55591,7352
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial bastias hernandez ltda
Razón Social COMERCIAL BASTIAS HERNANDEZ LIMITAD
R.U.T. 76.067.801-5
Sucursal comercial bastias hernandez ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181504
Lavamanos6Unidad no definidaLAVAMANOS CON REBALSE Y PEDESTAL COLOR BLANCO.  $ 28.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.434 $ 172.437
40141702
Grifos6Unidad no definidaGRIFERIA MONOMANDO CON FLEXIBLE  $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.536 $ 64.538
40141702
Grifos6Unidad no definidaLLAVES DE PASO ANGULAR  $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.614 $ 19.613
42272217
Sifones del agua del ventilador6Unidad no definida   $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.345
40141701
Desagües6Unidad no definidaDESAGUE LAVAMANOS 1 1/4 CON REBALSE  $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.654 $ 24.655
Total Neto $ 292.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.592
TOTAL OC $ 348.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.