Orden de Compra. Nº3564-237-SE14 "MATERIALES DE FERRETERIA LICEO T.P. HUALPIN-REC.RE"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3564-237-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA LICEO T.P. HUALPIN-REC.RE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3565-95-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO.EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
Comuna Teodoro Schmidt
Impuesto 779555,6303
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriafonseca
Razón Social JOSE ROBERTO FONSECA FIERRO
R.U.T. 7.496.027-8
Sucursal ferreteriafonseca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1Unidad no definidaADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE FERRETARIA SEGÚN NÓMINA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE FONDOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL (Programa Revitalización).ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE FERRETARIA SEGÚN NÓMINA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE FONDOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL (Programa Revitalización). $ 4.102.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.102.924 $ 4.102.924
Total Neto $ 4.102.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 779.556
TOTAL OC $ 4.882.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.