Orden de Compra. Nº3564-314-SE16 "MATERIAL ASEO PARA DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3564-314-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-07-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO PARA DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3565-26-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO.EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
Comuna Teodoro Schmidt
Impuesto 13544,285714283
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sagitario
Razón Social HUMBERTO SAEZ MUNOZ
R.U.T. 7.001.239-1
Sucursal Sagitario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO PARA EL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LISTADO DE PRODUCTOS QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO PARA EL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN LISTADO DE PRODUCTOS QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. $ 71.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.286 $ 71.286
Total Neto $ 71.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.544
TOTAL OC $ 84.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.