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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3564-329-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
12-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES ESCUELA NVA. ALBORADA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3565-95-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
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R.U.T. |
69.252.100-5 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) |
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Comuna |
Teodoro Schmidt
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Impuesto |
7929,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Teodoro Schmidt |
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Razón Social |
EDUARDO HERNAN PADILLA HENRIQUEZ
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R.U.T. |
16.461.994-k |
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Sucursal |
Ferreteria Teodoro Schmidt |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 5630 | Unidad no definida | | TARROS DE PINTURA (1LITRO) AL AGUA.
02 CAFE MORO;
01 BLANCO. |
$ 3,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.890
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$ 16.890
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10101704
| Carpas | 4 | Unidad no definida | METROS DE LONA LISTADA | METROS DE LONA LISTADA |
$ 3.897,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.588
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$ 15.588
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24112501
| Cartones acanalados ranurados | 2 | Unidad no definida | CARTON CORRUGADO UNA FAZ | CARTON CORRUGADO UNA FAZ |
$ 1.052,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.104
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$ 2.104
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad no definida | BROCHA DE 1" | BROCHA DE 1" |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168
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$ 168
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44122103
| Corchetes | 3 | Unidad no definida | CAJAS DE CORCHETES TORRE 530-8 | CAJAS DE CORCHETES TORRE 530-8 |
$ 2.328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.984
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$ 6.984
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Total Neto
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$ 41.734
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.929
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$ 49.663
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.