Orden de Compra. Nº3564-329-SE11 "ADQUISICION MATERIALES ESCUELA NVA. ALBORADA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3564-329-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES ESCUELA NVA. ALBORADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3565-95-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO.EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
Comuna Teodoro Schmidt
Impuesto 7929,46
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Teodoro Schmidt
Razón Social EDUARDO HERNAN PADILLA HENRIQUEZ
R.U.T. 16.461.994-k
Sucursal Ferreteria Teodoro Schmidt
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura5630Unidad no definida TARROS DE PINTURA (1LITRO) AL AGUA. 02 CAFE MORO; 01 BLANCO. $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.890 $ 16.890
10101704
Carpas4Unidad no definidaMETROS DE LONA LISTADA METROS DE LONA LISTADA $ 3.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.588 $ 15.588
24112501
Cartones acanalados ranurados2Unidad no definidaCARTON CORRUGADO UNA FAZCARTON CORRUGADO UNA FAZ $ 1.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.104 $ 2.104
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA DE 1"BROCHA DE 1" $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
44122103
Corchetes3Unidad no definidaCAJAS DE CORCHETES TORRE 530-8CAJAS DE CORCHETES TORRE 530-8 $ 2.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.984 $ 6.984
Total Neto $ 41.734
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.929
TOTAL OC $ 49.663


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.