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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3564-377-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-09-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA BANDA DE GUERRA ESC. NUEVA ALBORADA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3565-95-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
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R.U.T. |
69.252.100-5 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) |
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Comuna |
*
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Impuesto |
1660,5042016732 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Teodoro Schmidt |
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Razón Social |
EDUARDO HERNAN PADILLA HENRIQUEZ
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R.U.T. |
16.461.994-k |
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Sucursal |
Ferreteria Teodoro Schmidt |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24121802
| Latas de pintura o barniz | 3 | Unidad no definida | PINTURA BLANCA EN AEROSOL. | PINTURA BLANCA EN AEROSOL. |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.043
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$ 5.042
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47131814
| Limpiadores o pulidores de metal | 2 | Unidad no definida | LIMPIA METAL (BRAZO). | LIMPIA METAL (BRAZO). |
$ 1.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.698
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$ 3.697
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Total Neto
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$ 8.739
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.661
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$ 10.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.