Orden de Compra. Nº3564-77-SE13 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LICEO TP DE HUALPIN"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3564-77-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA LICEO TP DE HUALPIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3565-95-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO.EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
Comuna Teodoro Schmidt
Impuesto 9659,79
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Teodoro Schmidt
Razón Social EDUARDO HERNAN PADILLA HENRIQUEZ
R.U.T. 16.461.994-k
Sucursal Ferreteria Teodoro Schmidt
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura4Unidad no definidaCUATRO GALONES DE PINTURA BLANCA ESMALTE AL AGUACUATRO GALONES DE PINTURA BLANCA ESMALTE AL AGUA $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.612 $ 33.612
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad no definidaLITROS DE DILUYENTELITROS DE DILUYENTE $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHAS DE 4"BROCHAS DE 4" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHAS DE 2 "BROCHAS DE 2 " $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
31211904
Brochas2Unidad no definidaRODILLOS GRANDESRODILLOS GRANDES $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698
40141726
Tomas de agua3Unidad no definidaFLEXIBLES DE 1/2 PARA ESTANQUEFLEXIBLES DE 1/2 PARA ESTANQUE $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.783
Total Neto $ 50.841
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.660
TOTAL OC $ 60.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.