Orden de Compra. Nº3565-10-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3565-4-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3565-10-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3565-4-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19-4 del sistema 2152208999.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Facturación BALMACEDA 410
Comuna Teodoro Schmidt
Impuesto 155800
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERCENITA
Razón Social JULIÁN CARLOS LARA DÍAZ
R.U.T. 11.852.975-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MERCENITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadSERVICIO DE COCTERÍA. 200 Empanadas coctel pino carne. 200 Empanadas coctel queso. 200 Brochetas de carne 200 Brochetas de pollo 100 Brochetas de frutas 200 Jugos naturales 200 Pastelitos dulces. Deberá incluir: - Servicio entregado en Carpa municipal instalada en el frontis de la municipalidad. - Manteles blancos - Vajilla blanca - Arreglo floral. -A menos 1 garzón.  $ 820.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.000 $ 820.000
Total Neto $ 820.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.800
TOTAL OC $ 975.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.852.975-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.852.975-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 5.183.883-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.624.084-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.152.551-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.