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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3565-10-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3565-4-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
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R.U.T. |
69.252.100-5 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 410 |
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Comuna |
Teodoro Schmidt
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Impuesto |
155800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MERCENITA |
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Razón Social |
JULIÁN CARLOS LARA DÍAZ
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R.U.T. |
11.852.975-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MERCENITA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 1 | Unidad | SERVICIO DE COCTERÍA.
200 Empanadas coctel pino carne.
200 Empanadas coctel queso.
200 Brochetas de carne
200 Brochetas de pollo
100 Brochetas de frutas
200 Jugos naturales
200 Pastelitos dulces.
Deberá incluir:
- Servicio entregado en Carpa municipal instalada en el frontis de la municipalidad.
- Manteles blancos
- Vajilla blanca
- Arreglo floral.
-A menos 1 garzón. | |
$ 820.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 820.000
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$ 820.000
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Total Neto
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$ 820.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 155.800
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$ 975.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.