Orden de Compra. Nº3565-109-SE19 "MATERIALES PARA PROTECCIONES VENTANAS EDIFICIO CON"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3565-109-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PROTECCIONES VENTANAS EDIFICIO CON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3565-132-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19-46 del sistema 2152204010.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Facturación EX LINEA FERREA S/N
Comuna Teodoro Schmidt
Impuesto 88865,4092
Dirección de Envío de la Factura EX LINEA FERREA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriafonseca
Razón Social JOSE ROBERTO FONSECA FIERRO
R.U.T. 7.496.027-8
Sucursal ferreteriafonseca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Brochas3Unidad no definidaKILOS SOLDADDURA 6011- 1/8'  $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.512 $ 7.512
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Brochas3Unidad no definidaLITROS DILUYENTE   $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
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Brochas68Unidad no definidaTIRAS DE PERFIL 20x20x2ml  $ 5.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.892 $ 354.858
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Brochas232Unidad no definidaTIRAFONDOS 1/4x3'  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.288 $ 25.344
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Brochas3Unidad no definidaGALONES DE ESMALTE SINTETICO   $ 23.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.831 $ 69.831
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Brochas4Unidad no definidaBROCAS PARA FIERRO 6mm  $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.260
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Brochas4Unidad no definidaBROCHAS 1 1/2'  $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.916 $ 1.916
Total Neto $ 467.713
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.865
TOTAL OC $ 556.578


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.