Orden de Compra. Nº3565-1203-SE11 "PINTURAS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3565-1203-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2011
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3565-95-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
Comuna Teodoro Schmidt
Impuesto 40802,1008401323
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Teodoro Schmidt
Razón Social EDUARDO HERNAN PADILLA HENRIQUEZ
R.U.T. 16.461.994-k
Sucursal Ferreteria Teodoro Schmidt
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura3Unidad no definidaGALONES DE PINTURA, OLEO SEMIBRILLO, CEMAGALONES DE PINTURA, OLEO SEMIBRILLO, CEMA $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.512 $ 31.513
86131502
Pintura2Unidad no definidaGALONES OLEO BLANCOGALONES OLEO BLANCO $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.152 $ 18.151
86131502
Pintura5Unidad no definidaGALONES OLEO COLORGALONES OLEO COLOR $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.520 $ 52.521
86131502
Pintura10Unidad no definidaGALONES LATEX COLORGALONES LATEX COLOR $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.130 $ 36.134
31211904
Brochas21Unidad no definidaBROCHAS DE 4"BROCHAS DE 4" $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.932 $ 22.941
31211904
Brochas7Unidad no definidaBROCHAS DE 2"BROCHAS DE 2" $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.234 $ 3.235
31211906
Rodillos de pintar18Unidad no definidaRODILLOS PARA PINTARRODILLOS PARA PINTAR $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.330 $ 39.328
12142202
Agua pesada9Unidad no definidaLITROS DE AGUA RAZLITROS DE AGUA RAZ $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.828 $ 9.832
47131801
Limpiadores de suelos2Unidad no definidaPAQUETES DE VIRUTILLA FINAPAQUETES DE VIRUTILLA FINA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
Total Neto $ 214.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.802
TOTAL OC $ 255.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.