Orden de Compra. Nº3565-151-SE15 "GIGANTOGRAFIAS Y OTROS "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3565-151-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2015
Nombre de la Orden de Compra GIGANTOGRAFIAS Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3565-135-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
Comuna Teodoro Schmidt
Impuesto 157119,7096
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Victoria Neculman Soto
Razón Social MARIA VICTORIA NECULMAN SOTO
R.U.T. 13.517.833-0
Sucursal Maria Victoria Neculman Soto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1Unidad no definidaGIGANTOGRAFIA DE 3X4 MTS  $ 52.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.941 $ 52.941
82101501
Letreros publicitarios8Unidad no definidaPASACALLES DE 8X1  $ 35.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.352 $ 282.353
82101501
Letreros publicitarios3Unidad no definidaGIGANTOGRAFIAS DE 8X2,5 MTS   $ 88.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.705 $ 264.706
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales5000Unidad no definidaVOLANTES DE PROGRAMA FERIA   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 226.946
Total Neto $ 826.946
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.120
TOTAL OC $ 984.066


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.