|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3565-280-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
25-04-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO COCTAIL 350 PERSONAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
|
|
R.U.T. |
69.252.100-5 |
|
Dirección de Facturación |
EX LINEA FERREA S/N |
|
Comuna |
Teodoro Schmidt
|
|
Impuesto |
352058,79 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
EX LINEA FERREA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MERCENITA |
|
Razón Social |
JULIAN CARLOS LARA DIAZ
|
|
R.U.T. |
11.852.975-8 |
|
Sucursal |
MERCENITA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601
| Banquetes | 1 | Unidad no definida | Coctel para 350 personas consistentes en: Jugos Naturales, bebidas, Agua Mineral, Kuchen, Brazo de reina, Mini Alfajores Caseros, Brochetas de cerdo con piña, Brochetas de Pollo, Brochetas de Vacuno, Empanaditas de Pino, Empanaditas de masa de hoja camarón queso horneadas, rollitos primavera, mini sándwich, Alitas de pollo horneadas, tablitas de Fiambre, que además considere, mantelería, 10 garzones, arreglos florales, para el 24.04.2019 para la actividad denominadas “Difusión de la Gestión Municipal año 2018”. | |
$ 1.852.941,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.852.941
|
$ 1.852.941
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.852.941
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 352.059
|
|
$ 2.205.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.