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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3565-311-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
200 CAJAS DE MERCADERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
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R.U.T. |
69.252.100-5 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 410 |
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Comuna |
Teodoro Schmidt
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Impuesto |
1403620,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
74529461 |
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Razón Social |
RAQUEL AURORA RODAS SALAS
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R.U.T. |
7.452.946-1 |
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Sucursal |
74529461 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10151701
| Semillas o almácigos de arroz | 75 | Unidad no definida | CAJAS DE MERCADERÍA CONSISTENTE EN:
02 Fideos carozzi 400 grs – 02 Tallarines carozzi 400 grs
03 Jurel 425 grs Única – 02 Arroz Valle de Oro
01 Salsa de tomate carozzi – 01 Aceite vegetal 900 ml
01 Sal – 01 Levadura 500 grs
01 Azúcar ianza kilo – 01 Leche entera 900 grs
01 Yerba Mate Mapuche – 01 Lenteja kilo Cererico
01 Poroto kilo selecta – 01 Te 20 bolsitas
01 Café Tradición 170 grs – 01 Cloro Gel Impeke
01 Paq. Papel Higiénico 30 metros – 01 Detergente 800 grs
01 Jabón Líquido litro – 01 Par de Guantes Latex
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$ 37.883,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.841.225
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$ 2.841.225
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50192901
| Pasta o tallarines naturales frescos | 125 | Unidad no definida | CAJAS DE MERCADERIA CONSISTENTE EN:
02 Fideos carozzi 400 grs – 02 Tallarines carozzi 400 grs
03 Jurel 425 grs Única – 02 Arroz Valle de Oro
03 Salsa de tomate carozzi – 02 Aceite 900 cc
01 Sal – 01 Levadura 500 grs
02 Azúcar ianza kilo – 01 Leche entera 900 grs
01 Milo 500 grs – 01 Lenteja kilo Cererico
01 Poroto kilo selecta – 01 Te 20 bolsitas
01 Café Tradición 170 grs – 01 Cloro Gel Impeke
01 Paq. Papel Higiénico 30 metros – 01 Detergente 800 grs
01 Jabón Líquido litro – 01 Par de Guantes Latex
01 Bolsa basura 70x90 – 01 Limpia piso
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$ 36.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.546.250
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$ 4.546.250
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Total Neto
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$ 7.387.475
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.403.620
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$ 8.791.095
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.