Orden de Compra. Nº3565-35-SE23 "INSTALACION ELECTRICA EXPO BERRIS BARROS ARANA "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3565-35-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-01-2023
Nombre de la Orden de Compra INSTALACION ELECTRICA EXPO BERRIS BARROS ARANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3565-4-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19-16 del sistema 2152206001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Facturación BALMACEDA 410
Comuna Teodoro Schmidt
Impuesto 68727,56
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HELF ELETRONICA E.I.R.L
Razón Social INSTALACIONES ELECTRICAS FERNANDA JOSE OLIVA GOMEZ
R.U.T. 76.398.903-8
Sucursal HELF ELETRONICA E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaINSTALACION DE CIRCUITOS DE ENCHUFES EN STAND DE COMIDAS, INSTALACIÓN DE 12 POLINES PARA FIJACIÓN DE RED DE ALUMBRADO, RED DE ALUMPRADO PUBLICO,CAMBIO DE DOS FUSIBLES AEREOS, SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES, SERVICIO DE MANTENCION DE FERIA, SERVICIO DE RETIRO DE MATERIALES Y SERVICIO DE ENTREGA DE MATERIAL EN BODEGA MUNICIPAL SOLICITUD DE PEDIDO N° 09 COTIZACION 245 $ 361.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.724 $ 361.724
Total Neto $ 361.724
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.728
TOTAL OC $ 430.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.