|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3565-548-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-06-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3565-90-L118 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA PORQUE EL OFERENTE NO PUEDE REALIZAR EL SERVICIO CONTRATADO YA QUE MANTIENE SU MAQUINARIA TRABAJANDO EN OTRA CIUDAD POR LO CUAL NO PODRÁ EJECUTAR LAS FAENAS DE ACOPIO. |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3565-90-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
|
|
R.U.T. |
69.252.100-5 |
|
Dirección de Facturación |
BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) |
|
Comuna |
Teodoro Schmidt
|
|
Impuesto |
670890 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Aridos _Reyes |
|
Razón Social |
CARLOS RICARDO REYES GAJARDO
|
|
R.U.T. |
7.343.713-k |
|
Sucursal |
Aridos _Reyes |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25101611
| Camiones de transporte | 1 | Unidad | Servicio de Arriendo de Camiones para Acopio de Material Petreo | ARRIENDO DE CAMIONES ACOPIO DE MATERIAL PÉTREO, VALOR NETO |
$ 3.531.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.531.000
|
$ 3.531.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.531.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 670.890
|
|
$ 4.201.890
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.