Orden de Compra. Nº3565-630-SE17 "INSUMOS PARA CATERING FESTIVAL LAS VOCES DEL HUILI"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3565-630-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-06-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CATERING FESTIVAL LAS VOCES DEL HUILI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3565-26-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
Comuna Teodoro Schmidt
Impuesto 28225,07
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sagitario
Razón Social HUMBERTO SAEZ MUNOZ
R.U.T. 7.001.239-1
Sucursal Sagitario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel150Unidad no definidaVASOS DESECHABLES   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
14111705
Servilletas de papel15Unidad no definidaBANDEJAS DE CARTON   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
50181901
Pan fresco150Unidad no definidaPANES   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas150Unidad no definidaLAMINAS DE JAMON   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50131801
Queso natural150Unidad no definidaLAMINAS DE QUESO   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.750 $ 27.750
50201706
Café7Unidad no definidaTARROS DE NESCAFE DE 170 GRS   $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.233 $ 23.233
50201706
Café8Unidad no definidaKILOS DE AZUCAR   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.312 $ 5.312
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Unidad no definidaPAQUETE GALLETAS  $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.870 $ 15.870
50202304
Jugos y néctar envasados12Unidad no definidaJUGOS DE 2 LITROS  $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.912 $ 12.912
50202304
Jugos y néctar envasados1Unidad no definidaENDULZANTE   $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
50202310
Agua mineral20Unidad no definidaAGUA MINERAL DE 500 CC  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50201706
Café1Unidad no definidaCAJA DE TE   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
14111705
Servilletas de papel8Unidad no definidaPAQUETES DE SERVILLETAS  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.624 $ 2.624
Total Neto $ 148.553
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.225
TOTAL OC $ 176.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.