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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3565-687-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
17-06-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA TALLERES LABORALES DE FIELTRO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
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R.U.T. |
69.252.100-5 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) |
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Comuna |
Teodoro Schmidt
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Impuesto |
42636,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DORKA NILSA |
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Razón Social |
DORKA NILSA SEPULVEDA BARRIGA
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R.U.T. |
9.646.859-8 |
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Sucursal |
DORKA NILSA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31201515
| Cintas de papel | 500 | Unidad no definida | TERMINAL DE CINTA | |
$ 42,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.013
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11162114
| Tejidos o cintas de gancho y lazo | 122 | Unidad no definida | SET DE GANCHO CON 5 PARES X SET | |
$ 694,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.668
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$ 84.706
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31162406
| Argollas de zunchamiento o de cercado | 200 | Unidad no definida | ARGOLLAS PARA LLAVEROS | |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.800
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$ 16.806
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54121702
| Perlas naturales | 500 | Unidad no definida | PERLAS ACRILICAS | |
$ 17,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.500
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$ 8.400
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47131603
| Esponjas | 36 | Unidad no definida | ESPONJA GRANDE | |
$ 756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.216
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$ 27.227
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42142510
| Agujas de filtro | 36 | Unidad no definida | AGUJA ALEMANA LARGA | |
$ 1.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.240
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$ 66.252
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Total Neto
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$ 224.403
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.637
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$ 267.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.