Orden de Compra. Nº3565-697-SE17 "INSUMOS PARAA COCTAIL INAUGURACION"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3565-697-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-07-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARAA COCTAIL INAUGURACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3565-26-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
Comuna Teodoro Schmidt
Impuesto 45345,8199
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sagitario
Razón Social HUMBERTO SAEZ MUNOZ
R.U.T. 7.001.239-1
Sucursal Sagitario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas20Unidad no definidaPAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.109
24111503
Bolsas de plástico1Unidad no definidaPAQUETE DE BOLSA DE BASURA 70X90  $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874 $ 874
14111705
Servilletas de papel4Unidad no definidaBOTELLAS DE NECTAR SURTIDOS  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.697
24111503
Bolsas de plástico1Unidad no definidaTARRO DE NESCAFE   $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
14111705
Servilletas de papel6Unidad no definidaPAQUETES DE SERVILLETAS   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968 $ 1.966
14111705
Servilletas de papel250Unidad no definidaEMPANADAS DE HORNO   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.570
14111705
Servilletas de papel4Unidad no definidaBEBIDAS SURTIDAS DE 1 1/2 LITRO   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
14111705
Servilletas de papel24Unidad no definidaBOTELLAS DE VINO TINTO 3/4  $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.440 $ 28.437
50201710
Té de hierbas3Unidad no definidaKILOS DE AZUCAR   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992
50201710
Té de hierbas1Unidad no definidaCAJA DE TE GRANDE   $ 2.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
Total Neto $ 238.662
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.346
TOTAL OC $ 284.008


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.