|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3565-719-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-07-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MEDALLAS Y GALBANOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3565-161-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
|
|
R.U.T. |
69.252.100-5 |
|
Dirección de Facturación |
BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) |
|
Comuna |
Teodoro Schmidt
|
|
Impuesto |
27541,9725 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Plussport |
|
Razón Social |
SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA
|
|
R.U.T. |
12.421.206-5 |
|
Sucursal |
Plussport |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101701
| Medallas | 45 | Unidad no definida | MEDALLAS | |
$ 1.261,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 56.745
|
$ 56.723
|
49101704
| Galvanos | 15 | Unidad no definida | GALVANOS | |
$ 5.882,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 88.230
|
$ 88.235
|
|
|
Total Neto
|
$ 144.958
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 27.542
|
|
$ 172.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.