Orden de Compra. Nº3565-767-SE16 "PREMIOS PARA VACACIONES DE INVIERNO 2016"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3565-767-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2016
Nombre de la Orden de Compra PREMIOS PARA VACACIONES DE INVIERNO 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3565-134-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
Comuna Teodoro Schmidt
Impuesto 71848,69
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dolores del Carmen
Razón Social DOLORES DEL CARMEN VALDEBENITO JARA
R.U.T. 8.242.521-7
Sucursal Dolores del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161543
Grabadoras o reproductores de MP410Unidad no definidaMP3  $ 4.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.590 $ 49.591
12141506
Radio Ra10Unidad no definidaCUBOS MUSICALES  $ 8.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.050 $ 84.050
14111532
Juegos de papel surtido10Unidad no definidaBOTELLA PARA JUGO  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.980 $ 57.980
48101903
Vasos de servicio10Unidad no definidaPOTES COLACIONES  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820
43201801
Unidades de discos flexibles10Unidad no definidaPENDRIVE 8 G  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.980 $ 57.980
43201402
Tarjetas de módulo de memoria10Unidad no definidaTARJETA DE MEMORIA  $ 5.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.950 $ 57.950
52161514
Audífonos10Unidad no definidaAUDIFONOS  $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.780
Total Neto $ 378.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.849
TOTAL OC $ 450.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.