Orden de Compra. Nº3565-787-MC19 "SERVICIO DE ALIMENTACION USUARIOS PDTI LAFKEN KURR"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3565-787-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION USUARIOS PDTI LAFKEN KURR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Facturación BALMACEDA 410
Comuna Teodoro Schmidt
Impuesto 60352,93
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERCENITA
Razón Social JULIAN CARLOS LARA DIAZ
R.U.T. 11.852.975-8
Sucursal MERCENITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1Unidad no definida42 Desayunos para llevar: Pan Ave Palta Mayo, Jugo en caja de 200 ml; 42 Colaciones para llevar: Pollo con arroz, ensaladas, pan, bebidas, postre, destinados a alimentación de usuarios que participan de la Gira Técnica a la Región de los Lagos.   $ 317.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.647 $ 317.647
Total Neto $ 317.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.353
TOTAL OC $ 378.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.