Orden de Compra. Nº3565-904-SE19 "Mantencion Alumbrado Publico meses Agosto y Septie"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3565-904-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Mantencion Alumbrado Publico meses Agosto y Septie
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3565-39-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Facturación EX LINEA FERREA S/N
Comuna Teodoro Schmidt
Impuesto 71515,9905
Dirección de Envío de la Factura EX LINEA FERREA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HELF ELETRONICA E.I.R.L
Razón Social INSTALACIONES ELECTRICAS FERNANDA JOSE OLIVA GOMEZ
R.U.T. 76.398.903-8
Sucursal HELF ELETRONICA E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público1Unidad no definidaContactor en Ex Linea Ferrea Contactor Población El Progreso trabajos realizados en el mes Agosto   $ 218.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.066 $ 218.066
39111603
Alumbrado público1Unidad no definidaVisita a terreno Carlos Ibañez del Campo Contactor Calle 3 Poniente Trabajos realizados e el mes de Septiembre   $ 158.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.334 $ 158.334
Total Neto $ 376.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.516
TOTAL OC $ 447.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.