Orden de Compra. Nº3565-973-SE12 "PROGRAMA FIESTAS PATRIAS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3565-973-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2012
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA FIESTAS PATRIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3565-95-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
R.U.T. 69.252.100-5
Dirección de Facturación BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
Comuna Teodoro Schmidt
Impuesto 156943,324506
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 510 CESFAM T. SCHMIDT(SECTOR CENTRO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriafonseca
Razón Social JOSE ROBERTO FONSECA FIERRO
R.U.T. 7.496.027-8
Sucursal ferreteriafonseca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101610
ampolletas de filamento200Unidad no definidaAMPOLLETAS BLANCASAMPOLLETAS BLANCAS $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.800 $ 63.866
39101610
ampolletas de filamento200Unidad no definidaAMPOLLETAS AZULESAMPOLLETAS AZULES $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.824
39101610
ampolletas de filamento200Unidad no definidaAMPOLLETAS ROJASAMPOLLETAS ROJAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.824
39111803
Portalámparas400Unidad no definidaPORTA LAMPARAPORTA LAMPARA $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.400 $ 144.538
39101610
ampolletas de filamento6Unidad no definidaFOCOS LED 50 WATSFOCOS LED 50 WATS $ 69.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.292 $ 419.294
26121635
Rollos de cable400Metro LinealCABLE THHN Nº14CABLE THHN Nº14 $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.800 $ 80.672
Total Neto $ 826.016
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 156.943
TOTAL OC $ 982.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.