Orden de Compra. Nº3566-941-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3566-410-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3566-941-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3566-410-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3566-410-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración Y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 793
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación Bernardo O'higgins 793
Comuna Panguipulli
Impuesto 40036,8
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'higgins 793
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR ALVARO JARAMILLO NUNEZ
Razón Social HECTOR ALVARO JARAMILLO NUNEZ
R.U.T. 5.132.183-9
Sucursal HECTOR ALVARO JARAMILLO NUNEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento60BolsaBolsas o Sacos de Cemento   $ 3.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.720 $ 210.720
Total Neto $ 210.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.037
TOTAL OC $ 250.757


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.