Orden de Compra. Nº
3567-1009-SE16
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MATERIALES PARA REPARACION OF. MUNICIPALES.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-1009-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-11-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA REPARACION OF. MUNICIPALES.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-21-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
18302,3542
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Santo Domingo
Razón Social
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T.
8.054.120-1
Sucursal
Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
CERESTAIN.
$ 18.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.403
$ 18.403
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
OLEO COLOR DAMASCO.
$ 11.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.933
$ 11.933
39101701
Tubos fluorescentes
1
Caja
TUBOS FLUORESCENTES.
$ 19.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.958
$ 19.958
46171501
Candados
1
Unidad
CANDADO DE 45 MM.
$ 4.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.185
$ 4.185
30102904
Postes de madera
24
Unidad
PALOS DE 2X2 BRUTO.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.192
$ 24.202
31211904
Brochas
1
Unidad
RODILLO ESPONJA.
$ 2.438,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.438
$ 2.438
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz
6
Unidad
BISAGRA 3"
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.834
$ 9.832
31162002
Clavos de sombrerete
4
kilogramo
CLAVOS 4"
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.856
$ 2.857
31211501
Pinturas al esmalte
2
Litro
DILUYENTE (AGUARRAS).
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
Total Neto
$ 96.328
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.302
TOTAL OC
$ 114.630
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.