Orden de Compra. Nº3567-1009-SE16 "MATERIALES PARA REPARACION OF. MUNICIPALES."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-1009-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION OF. MUNICIPALES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3567-21-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 18302,3542
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónCERESTAIN.  $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.403 $ 18.403
31211501
Pinturas al esmalte1GalónOLEO COLOR DAMASCO.  $ 11.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.933 $ 11.933
39101701
Tubos fluorescentes1CajaTUBOS FLUORESCENTES.  $ 19.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.958 $ 19.958
46171501
Candados1UnidadCANDADO DE 45 MM.  $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.185 $ 4.185
30102904
Postes de madera24UnidadPALOS DE 2X2 BRUTO.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.192 $ 24.202
31211904
Brochas1UnidadRODILLO ESPONJA.  $ 2.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.438 $ 2.438
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz6UnidadBISAGRA 3"  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.834 $ 9.832
31162002
Clavos de sombrerete4kilogramoCLAVOS 4"  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.857
31211501
Pinturas al esmalte2LitroDILUYENTE (AGUARRAS).  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
Total Neto $ 96.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.302
TOTAL OC $ 114.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.