Orden de Compra. Nº3567-101-SE19 "ALIMENTOS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-101-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3567-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 14291,61
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados10BotellaJUGOS WATTS.  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
50202310
Agua mineral4BotellaAGUA MINERAL.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50202311
Bebidas6BotellaBEBIDAS DE 3 LTS.  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070
50201713
Bolsitas de te1CajaTE EN BOLSITA X 100 UNID.  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857
52152004
Platos domésticos100UnidadPLATOS DESECHABLES.  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadBRAZO REINA.  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.808
52151704
Cucharas domésticas100UnidadCUCHARAS DESECHABLES.  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
52152102
Vasos para beber domésticos100UnidadVASOS PLASTICOS.  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
52152102
Vasos para beber domésticos100UnidadVASOS DE PLUMAVIT.  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
52151703
Tenedores domésticos100UnidadTENEDORES DESECHABLES.  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadKUCHE DE DURAZNO  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.128
50201706
Café1TarroCAFE DE 170 GRS.  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAZÚCAR  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142
52121602
Servilletas4PaqueteSERVILLETAS.   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1FrascoENDULZANTE STEVIA.  $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.681 $ 2.681
Total Neto $ 75.219
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.292
TOTAL OC $ 89.511


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.