Orden de Compra. Nº
3567-101-SE19
"
ALIMENTOS.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-101-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
14291,61
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Botella
JUGOS WATTS.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
50202310
Agua mineral
4
Botella
AGUA MINERAL.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
50202311
Bebidas
6
Botella
BEBIDAS DE 3 LTS.
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.070
$ 8.070
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE EN BOLSITA X 100 UNID.
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.857
$ 2.857
52152004
Platos domésticos
100
Unidad
PLATOS DESECHABLES.
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad
BRAZO REINA.
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.808
$ 16.808
52151704
Cucharas domésticas
100
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES.
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
52152102
Vasos para beber domésticos
100
Unidad
VASOS PLASTICOS.
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
52152102
Vasos para beber domésticos
100
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT.
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
52151703
Tenedores domésticos
100
Unidad
TENEDORES DESECHABLES.
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad
KUCHE DE DURAZNO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.128
$ 15.128
50201706
Café
1
Tarro
CAFE DE 170 GRS.
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
AZÚCAR
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.142
$ 2.142
52121602
Servilletas
4
Paquete
SERVILLETAS.
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.120
$ 1.120
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Frasco
ENDULZANTE STEVIA.
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.681
$ 2.681
Total Neto
$ 75.219
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.292
TOTAL OC
$ 89.511
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.