Orden de Compra. Nº
3567-121-SE15
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ALIMENTOS E HIDRATACION A BOMBEROS POR INCENDIOS FORESTALES EN LA COMUNA.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-121-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-02-2015
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS E HIDRATACION A BOMBEROS POR INCENDIOS FORESTALES EN LA COMUNA.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3567-13-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
16184,523
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
kilogramo
AZUCAR.
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
50201706
Café
2
Tarro
CAFE 170 GRS.
$ 3.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.488
$ 6.488
50181906
Pan en conserva
10
Bolsa
PAN DE MOLDE.
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.290
$ 14.290
50202311
Bebidas
6
Botella
BEBIDAS DE 3 LTS.
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.330
$ 9.330
52121602
Servilletas
3
Paquete
SERVILLETAS.
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
50181901
Pan fresco
50
Bolsa
COLACIONES (2 BARRAS DE CEREAL, 1 JUGO Y UN SANDUICH.)
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
50202301
Agua
5
Bidón
AGUA PURIFICADA DE 6 LTS.
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT.
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
50131801
Queso natural
1,65
kilogramo
QUESO LAMINADO.
$ 5.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.874
$ 8.874
Total Neto
$ 85.182
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.185
TOTAL OC
$ 101.367
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.