Orden de Compra. Nº3567-121-SE15 "ALIMENTOS E HIDRATACION A BOMBEROS POR INCENDIOS FORESTALES EN LA COMUNA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-121-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2015
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS E HIDRATACION A BOMBEROS POR INCENDIOS FORESTALES EN LA COMUNA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3567-13-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 16184,523
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2kilogramoAZUCAR.  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
50201706
Café2TarroCAFE 170 GRS.  $ 3.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.488 $ 6.488
50181906
Pan en conserva10BolsaPAN DE MOLDE.  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.290
50202311
Bebidas6BotellaBEBIDAS DE 3 LTS.  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.330
52121602
Servilletas3PaqueteSERVILLETAS.  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
50181901
Pan fresco50BolsaCOLACIONES (2 BARRAS DE CEREAL, 1 JUGO Y UN SANDUICH.)  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
50202301
Agua5BidónAGUA PURIFICADA DE 6 LTS.  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS DE PLUMAVIT.  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
50131801
Queso natural1,65kilogramoQUESO LAMINADO.  $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.874 $ 8.874
Total Neto $ 85.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.185
TOTAL OC $ 101.367


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.