Orden de Compra. Nº
3567-121-SE22
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ALIMENTOS, PARA JORNADA CAPACITACIÓN.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-121-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-03-2022
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS, PARA JORNADA CAPACITACIÓN.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-46-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
16249,75
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
12
Botella
AGUA MINERAL DE 500 ML. GASFICADA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
50202304
Jugos y néctar envasados
12
Botella
JUGOS NECTAR.
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.112
$ 14.112
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE EN BOLSITAS DE 100 UNID.
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
50181901
Pan fresco
50
Unidad
SANDWITCH JAMON/QUESO.
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.400
$ 37.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
150
Unidad
VASOS DE CARTON.
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad
QUEQUES GRANDE
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
52151704
Cucharas domésticas
100
Unidad
CUCHJARTAS ECOLOGICAS
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
50201706
Café
1
Tarro
CAFE NESCAFE DE 170 GRS.
$ 3.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR IANSA.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
52121602
Servilletas
2
Paquete
SERVILLETAS
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
14111703
Toallas de papel
1
Rollo
TOALLA NOVA GRANDE.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Frasco
ELDULZANTE
$ 3.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.390
$ 3.390
Total Neto
$ 85.525
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.250
TOTAL OC
$ 101.775
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.