Orden de Compra. Nº3567-121-SE22 "ALIMENTOS, PARA JORNADA CAPACITACIÓN."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-121-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS, PARA JORNADA CAPACITACIÓN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3567-46-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 16249,75
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral12BotellaAGUA MINERAL DE 500 ML. GASFICADA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
50202304
Jugos y néctar envasados12BotellaJUGOS NECTAR.  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.112
50201713
Bolsitas de te1CajaTE EN BOLSITAS DE 100 UNID.  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
50181901
Pan fresco50UnidadSANDWITCH JAMON/QUESO.  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos150UnidadVASOS DE CARTON.  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadQUEQUES GRANDE  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
52151704
Cucharas domésticas100UnidadCUCHJARTAS ECOLOGICAS  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
50201706
Café1TarroCAFE NESCAFE DE 170 GRS.  $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR IANSA.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
52121602
Servilletas2PaqueteSERVILLETAS  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
14111703
Toallas de papel1RolloTOALLA NOVA GRANDE.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
50161510
Sacarina o sucralosa1FrascoELDULZANTE   $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.390 $ 3.390
Total Neto $ 85.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.250
TOTAL OC $ 101.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.