Orden de Compra. Nº3567-146-SE20 "COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN REUNIÓN SCAM."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-146-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN REUNIÓN SCAM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3567-6-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 8966,67
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral4BotellaAGUA MINERAL 1,5 LITROS.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.320
50202304
Jugos y néctar envasados6BotellaJUGOS NÉCTAR 1,5 LITROS.  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
50202311
Bebidas3BotellaBEBIDAS DE 3 LITROS.  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.512
50201713
Bolsitas de te1CajaTÉ 100 UNIDADES.  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857
50192503
Rellenos de sándwich frescos20UnidadSÁNDWICH.  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.280
50201709
Café instantáneo2TarroCAFÉ 170 GRAMOS.  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos3kilogramoAZÚCAR.  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142
52121602
Servilletas2PaqueteSERVILLETAS GRANDE.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14111703
Toallas de papel2PaqueteTOALLAS DE PAPEL.  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
Total Neto $ 47.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.967
TOTAL OC $ 56.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.