Orden de Compra. Nº
3567-146-SE20
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COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN REUNIÓN SCAM.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-146-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-03-2020
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN REUNIÓN SCAM.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-6-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
8966,67
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
4
Botella
AGUA MINERAL 1,5 LITROS.
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.320
$ 2.320
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Botella
JUGOS NÉCTAR 1,5 LITROS.
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.992
$ 4.992
50202311
Bebidas
3
Botella
BEBIDAS DE 3 LITROS.
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.512
$ 4.512
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TÉ 100 UNIDADES.
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.857
$ 2.857
50192503
Rellenos de sándwich frescos
20
Unidad
SÁNDWICH.
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.280
$ 13.280
50201709
Café instantáneo
2
Tarro
CAFÉ 170 GRAMOS.
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
3
kilogramo
AZÚCAR.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.142
$ 2.142
52121602
Servilletas
2
Paquete
SERVILLETAS GRANDE.
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
14111703
Toallas de papel
2
Paquete
TOALLAS DE PAPEL.
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 824
$ 824
Total Neto
$ 47.193
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.967
TOTAL OC
$ 56.160
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.