Orden de Compra. Nº3567-149-SE23 "ALIMENTOS, CAPACITACION PROGRAMA SEMILLAS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-149-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS, CAPACITACION PROGRAMA SEMILLAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3567-46-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 128 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Direccion no aplica a productos virtuales
Comuna Florida
Impuesto 6329,09
Dirección de Envío de la Factura Direccion no aplica a productos virtuales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados2BotellaNECTAR DE 1.5 LTS.  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico20UnidadCUCHARAS DE MADERA.  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680
50181901
Pan fresco20UnidadSANDWICH JAMON QUESO.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadQUEQUE GRANDE.  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20UnidadVASOS PARA CAFE.  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680
50201706
Café1TarroCAFE DE 170 GRS.  $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.412 $ 4.412
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaqueteGALLETAS.  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
Total Neto $ 33.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.329
TOTAL OC $ 39.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.