Orden de Compra. Nº
3567-182-SE19
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ALIMENTOS; ESPUMANTES, BEBIDAS, ENDULZANTE, AZUCA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-182-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS; ESPUMANTES, BEBIDAS, ENDULZANTE, AZUCA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-6-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
22171,29
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
30
Botella
AGUA MINERAL INV.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.860
$ 13.860
50202205
Vino espumoso
8
Botella
ESPUMANTE VALDIVIESO.
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.904
$ 28.904
50202311
Bebidas
5
Botella
BEBIDAS DE 3 LTS.
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.725
$ 6.725
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE GRANDE X 100 BOLSITAS
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.857
$ 2.857
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
TE DE HIERBAS.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.428
41123401
Vasos de dosificación
200
Unidad
VASOS PLASTICOS DESECHABLES.
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad
QUEQUES GRANDES
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.582
$ 9.582
50201706
Café
2
Tarro
CAFE DE 170 GRS.
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZÚCAR.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.428
50101717
Semillas o frutos secos pelados
6
Paquete
MANI SIN SAL.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
GALLETAS CHAMPAÑA.
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.640
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
GALLETAS OBLEAS.
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.640
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Frasco
ENDULZANTE.
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.681
$ 2.681
Total Neto
$ 116.691
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.171
TOTAL OC
$ 138.862
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.