Orden de Compra. Nº3567-2-SE20 "MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN CASO SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-2-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN CASO SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3567-33-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 33887,64
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T. 76.313.257-9
Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos1UnidadVALVULA BOLA PVC 20 MM.  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
40142320
Uniones de tubería1UnidadPEGAMENTO VINILIT 240 CC  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
31191501
Papeles de lija1UnidadLIJA METAL 100-220-K246  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370 $ 370
40141703
Boquillas de ducha1UnidadBOQUILLA DUCHA.  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
40142115
Tubería de plástico1UnidadTERMINAL HE 20 MM  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70 $ 70
40142115
Tubería de plástico1UnidadTERMINAL HI 20 X 1/2.  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
40142604
Codos de tubo2UnidadCODO SANITARIO 110 MM.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
40142115
Tubería de plástico1UnidadTEE PVC 20 MM.  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110 $ 110
71101705
Bombeo o drenaje1UnidadKIT DE DRENAJE DE FOSAS.  $ 145.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.457 $ 145.457
40142115
Tubería de plástico2UnidadTIRA PVC SANITARIO 110 MM.  $ 7.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.914 $ 14.914
40142115
Tubería de plástico1UnidadTEE SANITARIA 110 X 75 MM.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
40142604
Codos de tubo4UnidadCODO HID.   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 320
40142115
Tubería de plástico1TiraTIRA PVC SANITARIO 75 MM  $ 4.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.515 $ 4.515
Total Neto $ 178.356
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.888
TOTAL OC $ 212.244


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.