Orden de Compra. Nº
3567-228-SE16
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ALIMENTOS, ATENCION A INVITADOS LANZAMIENTO DE LIB
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-228-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-03-2016
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS, ATENCION A INVITADOS LANZAMIENTO DE LIB
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3567-22-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
10788,466
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
TORTA DE YOGURT.
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.008
$ 21.008
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
TORTA DE MOCA
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.605
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
150
Unidad
VASOS DESECHABLES.
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.780
14111703
Toallas de papel
2
Paquete
TOALLA NOVA.
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
50202304
Jugos y néctar envasados
9
Botella
NECTAR ANDINA.
$ 1.085,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.765
$ 9.761
52151503
Cubertería desechable doméstica
150
Unidad
TENEDORES DESECHABLES.
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.780
52151502
Platos desechables domésticos
150
Unidad
PLATOS DESECHABLES.
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.780
52121602
Servilletas
4
Paquete
SERVILLETAS ELITE CHICA.
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.312
$ 1.311
Total Neto
$ 56.781
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.788
TOTAL OC
$ 67.569
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.