Orden de Compra. Nº3567-231-SE19 "ALIMENTOS, PARA ATENCIÓN EN CEREMONIOA PRODESAL."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-231-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS, PARA ATENCIÓN EN CEREMONIOA PRODESAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3567-6-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 30259,02
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo2CajaCAFÉ 170 GR.  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
50201713
Bolsitas de te2CajaTÉ LIPTON 100 BOLSITAS.  $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.866 $ 5.866
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadSTEVIA 400 ML.  $ 3.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.798 $ 3.798
50192503
Rellenos de sándwich frescos220UnidadSÁNDWICH JAMÓN QUESO.  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.120 $ 109.120
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos250UnidadVASOS PLUMAVIT.  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
52151704
Cucharas domésticas250UnidadCUCHARAS PLÁSTICAS.  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZÚCAR.  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
50181905
Galletas dulces o pastelitos40PaqueteGALLETAS SURTIDAS.  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840
Total Neto $ 159.258
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.259
TOTAL OC $ 189.517


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.