Orden de Compra. Nº3567-242-SE24 "ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-242-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3567-24-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 24827,87
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral4BotellaAGUA MINERAL 1.6 LTS.  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856
50202304
Jugos y néctar envasados6BotellaNECTAR DESECHABLES DE 1,5 LTS.  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.574 $ 8.574
50201713
Bolsitas de te1CajaTE EN BOLSITAS DE 100 UNID.  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
50181901
Pan fresco40UnidadSANDWICH AVE PALTA.  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.440 $ 53.440
52152102
Vasos para beber domésticos100UnidadVASOS (BEBEIDAS)  $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300
52151704
Cucharas domésticas100UnidadCUCHARAS PARA CAFE.  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
52152102
Vasos para beber domésticos100UnidadVASOS CAFE.  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCAR DAMA BLANCA 1 KG.  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.606
52121602
Servilletas2PaqueteSERVILLETAS   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
50181905
Galletas dulces o pastelitos20PaqueteGALLETAS KUKY  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
50181905
Galletas dulces o pastelitos3PaqueteGALLETAS GRILL   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756
14111703
Toallas de papel3RolloTOALLA NOVA.  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
Total Neto $ 130.673
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.828
TOTAL OC $ 155.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.