Orden de Compra. Nº
3567-242-SE24
"
ALIMENTOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-242-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-24-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
24827,87
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
4
Botella
AGUA MINERAL 1.6 LTS.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.856
$ 2.856
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Botella
NECTAR DESECHABLES DE 1,5 LTS.
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.574
$ 8.574
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE EN BOLSITAS DE 100 UNID.
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
50181901
Pan fresco
40
Unidad
SANDWICH AVE PALTA.
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.440
$ 53.440
52152102
Vasos para beber domésticos
100
Unidad
VASOS (BEBEIDAS)
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.300
$ 14.300
52151704
Cucharas domésticas
100
Unidad
CUCHARAS PARA CAFE.
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
52152102
Vasos para beber domésticos
100
Unidad
VASOS CAFE.
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR DAMA BLANCA 1 KG.
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.606
$ 2.606
52121602
Servilletas
2
Paquete
SERVILLETAS
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
GALLETAS KUKY
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Paquete
GALLETAS GRILL
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.756
$ 3.756
14111703
Toallas de papel
3
Rollo
TOALLA NOVA.
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.764
Total Neto
$ 130.673
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.828
TOTAL OC
$ 155.501
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.