Orden de Compra. Nº
3567-253-SE24
"
ALIMENTOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-253-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-24-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
39846,8
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
120
Unidad no definida
VASOS DE POLIPAPEL AGUA CALIENTE.
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Unidad no definida
GALLETAS SURTIDAS.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
52151704
Cucharas domésticas
100
Unidad no definida
CUCHARAS DE TE.
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50202310
Agua mineral
4
Botella
AGUA MINERAL DE 1,5 LTS.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.856
$ 2.856
50202311
Bebidas
4
Botella
BEBIDAS DE 3 LTS. COCACOLA, FANTA SPRITE.
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.076
$ 9.076
50202304
Jugos y néctar envasados
4
Botella
JUGOS NECTAR DE 1,5 LTS.
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.716
$ 5.716
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
CAJA DE TE EN BOLSITAS.
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
120
Unidad
VASOS DE POLIPAPEL AGUA FRIA.
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.160
$ 17.160
50181901
Pan fresco
70
Unidad
SANDWUICH AVE PALTA MAYO.
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.520
$ 93.520
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad
QUEQUES.
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.444
$ 13.444
52152006
Bandejas o fuentes domésticas
5
Unidad
BANDEJAS DE CARTON REDONDAS.
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
50201706
Café
2
Tarro
CAFE TRADICIONAL DE 170 GRS.
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.748
$ 11.748
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR DAMA BLANCA 1 KG.
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.606
$ 2.606
52121602
Servilletas
3
Paquete
SERVILLETAS.
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.992
$ 1.992
14111703
Toallas de papel
2
Rollo
TOALLA NOVA GRANDE.
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.184
$ 4.184
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Frasco
ENDULSANTE
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.025
$ 3.025
Total Neto
$ 209.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.847
TOTAL OC
$ 249.567
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.