Orden de Compra. Nº3567-253-SE24 "ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-253-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3567-24-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 39846,8
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos120Unidad no definidaVASOS DE POLIPAPEL AGUA CALIENTE.  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos15Unidad no definidaGALLETAS SURTIDAS.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
52151704
Cucharas domésticas100Unidad no definidaCUCHARAS DE TE.  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50202310
Agua mineral4BotellaAGUA MINERAL DE 1,5 LTS.  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856
50202311
Bebidas4BotellaBEBIDAS DE 3 LTS. COCACOLA, FANTA SPRITE.  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076
50202304
Jugos y néctar envasados4BotellaJUGOS NECTAR DE 1,5 LTS.  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.716 $ 5.716
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE EN BOLSITAS.  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos120UnidadVASOS DE POLIPAPEL AGUA FRIA.  $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.160 $ 17.160
50181901
Pan fresco70UnidadSANDWUICH AVE PALTA MAYO.  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.520 $ 93.520
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadQUEQUES.  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.444 $ 13.444
52152006
Bandejas o fuentes domésticas5UnidadBANDEJAS DE CARTON REDONDAS.  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
50201706
Café2TarroCAFE TRADICIONAL DE 170 GRS.  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748 $ 11.748
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCAR DAMA BLANCA 1 KG.  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.606
52121602
Servilletas3PaqueteSERVILLETAS.  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992
14111703
Toallas de papel2RolloTOALLA NOVA GRANDE.  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.184
50161510
Sacarina o sucralosa1FrascoENDULSANTE   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
Total Neto $ 209.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.847
TOTAL OC $ 249.567


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.