Orden de Compra. Nº3567-264-SE20 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DIVERDAS REPARACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-264-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DIVERDAS REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3567-33-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 320617,02
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T. 76.313.257-9
Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados30CajaPISO VINILO NATURE PLUS.  $ 50.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.525.200 $ 1.525.200
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 3"  $ 1.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.478 $ 2.478
31211904
Brochas2UnidadRODILLOS 18 CM.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
26121538
Conjunto de alambre10kilogramoALAMBRE NEGRO N°18   $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.280 $ 10.280
31162002
Clavos de sombrerete50kilogramoCLAVOS 4"  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
86131502
Pintura1TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA BARQUILLO.  $ 86.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.500 $ 86.500
Total Neto $ 1.687.458
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 320.617
TOTAL OC $ 2.008.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.