Orden de Compra. Nº3567-334-SE17 "ALIMENTOS ATENCIÓN PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-334-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ATENCIÓN PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3567-57-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 5281,6409
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos20Unidad no definidaSANDWICH AVE PALTA.  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.277
50202310
Agua mineral1BidónAGUA MINERAL 5 LITROS.  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
50202304
Jugos y néctar envasados3BotellaJUGOS (NARANJA, FRUTILLA, ARANDANOS).  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395
50201713
Bolsitas de te1CajaTÉ 20 BOLSITAS.  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos30UnidadVASOS DESECHABLES.  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 756
50201706
Café1UnidadCAFÉ 170 GRAMOS.  $ 3.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.244 $ 3.244
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadQUEQUE   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZÚCAR.  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
50181905
Galletas dulces o pastelitos3PaqueteGALLETAS DE CHAMPAÑA.  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.143
50181905
Galletas dulces o pastelitos2PaqueteGALLETAS KUKY.  $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874 $ 874
52121602
Servilletas1PaqueteSERVILLETAS.  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235 $ 235
Total Neto $ 27.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.282
TOTAL OC $ 33.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.