Orden de Compra. Nº
3567-334-SE17
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ALIMENTOS ATENCIÓN PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-334-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-06-2017
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS ATENCIÓN PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-57-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
5281,6409
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos
20
Unidad no definida
SANDWICH AVE PALTA.
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.280
$ 13.277
50202310
Agua mineral
1
Bidón
AGUA MINERAL 5 LITROS.
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Botella
JUGOS (NARANJA, FRUTILLA, ARANDANOS).
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.394
$ 2.395
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TÉ 20 BOLSITAS.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
30
Unidad
VASOS DESECHABLES.
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 756
50201706
Café
1
Unidad
CAFÉ 170 GRAMOS.
$ 3.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.244
$ 3.244
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Unidad
QUEQUE
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.597
$ 1.597
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZÚCAR.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Paquete
GALLETAS DE CHAMPAÑA.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.142
$ 2.143
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Paquete
GALLETAS KUKY.
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 874
$ 874
52121602
Servilletas
1
Paquete
SERVILLETAS.
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235
$ 235
Total Neto
$ 27.798
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.282
TOTAL OC
$ 33.080
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.