Orden de Compra. Nº
3567-341-SE18
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MATERIALES PARA DIVERSAS REPARACIONES Y MANTENCION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-341-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA DIVERSAS REPARACIONES Y MANTENCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-4-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
13078,0838
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Santo Domingo
Razón Social
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T.
8.054.120-1
Sucursal
Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
1
Galón
GALÓN DE PINTURA.
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.706
$ 14.706
86131502
Pintura
1
Unidad
BROCHA DE 2"
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 824
$ 824
21101513
Discos
3
Unidad
DISCOS DE CORTE 7"
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.394
$ 2.395
31201517
Cinta para empaquetar
1
Unidad
PEGOTE ANCHO.
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
31201606
Calafateos
1
Unidad
SILICONA SIKAFLEX.
$ 5.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.866
$ 5.866
31201606
Calafateos
2
Unidad
SILICONA TRANSPARENTE
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión
1
Unidad
AUTOMATICO.
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.697
$ 3.697
21101513
Discos
2
Unidad
DISCOS DE CORTE 4 1/2
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
CALOTA.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
23151607
Prensas
8
Unidad
PRENSAS.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.712
$ 5.714
31231302
Tubería de cobre
4
Unidad
CAÑERIA GALVANIZADA DE 5/8
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.756
$ 10.756
11101704
Acero
1
Unidad
ACERO LÍQUIDO.
$ 3.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.345
$ 3.345
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Litro
DILUYENTE.
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
46181504
Guantes protectores
4
Par
GUANTES.
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
30111601
Cemento
2
Saco
CEMENTO.
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.210
$ 5.210
Total Neto
$ 68.832
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.078
TOTAL OC
$ 81.910
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.