Orden de Compra. Nº
3567-341-SE19
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ALIMENTOS, ATENCIÓN PARTICIPANTES TALLER PRIMEROS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-341-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS, ATENCIÓN PARTICIPANTES TALLER PRIMEROS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-6-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
27634,55
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
15
Botella
JUGOS NÉCTAR 1,5 LITROS.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.915
$ 18.915
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
TÉ 100 UNIDADES.
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad
QUEQUES.
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.874
$ 14.874
52152004
Platos domésticos
100
Unidad
PLATOS DESECHABLES.
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
52151703
Tenedores domésticos
100
Unidad
TENEDORES DESECHABLES.
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
TORTAS
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
50192503
Rellenos de sándwich frescos
70
Unidad
SÁNDWICH DE POLLO MORRÓN.
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.480
$ 46.480
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS PLÁSTICOS.
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
50201709
Café instantáneo
2
Tarro
CAFÉ 170 GR.
$ 3.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.698
$ 7.698
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
4
kilogramo
AZÚCAR
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
50181905
Galletas dulces o pastelitos
11
Paquete
GALLETAS.
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.930
$ 6.930
52121602
Servilletas
5
Paquete
SERVILLETAS.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
Total Neto
$ 145.445
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.635
TOTAL OC
$ 173.080
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.