Orden de Compra. Nº
3567-379-SE23
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ALIMENTOS E INSUMOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-379-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS E INSUMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-24-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 341 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
25463,99
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad no definida
VASOS POLIPAPEL PARA CAFE
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad no definida
VASOS POLIPAPEL PARA JUGO
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.150
$ 7.150
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad no definida
GALLETAS CRIOLLITAS
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.100
$ 7.100
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad no definida
GALLETAS TRITON
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad no definida
GALLETAS MANTEQUILLA
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.420
$ 5.420
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad no definida
GALLLETAS KUKY
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.420
$ 5.420
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad no definida
JUGOS WATTS 1.5 L
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.290
$ 14.290
50201706
Café
1
Unidad no definida
CAFE TRADICION
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.874
$ 5.874
50201711
Té instantáneo
1
Unidad no definida
TE SUPREMO PREMIUM CEYLON 100 BOLSITAS
$ 4.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.109
$ 4.109
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad no definida
AZUCAR
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.606
$ 2.606
14111703
Toallas de papel
2
Unidad no definida
TOALLA NOVA
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
52121602
Servilletas
2
Unidad no definida
SERVILLETAS ELITE
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.328
$ 1.328
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad no definida
QUEQUES DE CHOCOLATE CHICO
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.118
$ 14.118
50181901
Pan fresco
40
Unidad no definida
SANDWICH AVE MAYO MOLDE
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.440
$ 53.440
Total Neto
$ 134.021
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.464
TOTAL OC
$ 159.485
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.