Orden de Compra. Nº
3567-4-SE18
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MATERIALES PARA OF. MEDIO AMBIENTE Y EQUIPO D.O.M.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-4-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-01-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA OF. MEDIO AMBIENTE Y EQUIPO D.O.M.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-56-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
77301,8002
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Santo Domingo
Razón Social
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T.
8.054.120-1
Sucursal
Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211701
Esmaltes
2
Galón
ESMALTE.
$ 15.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.092
$ 31.092
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares
6
Balde
PEGAMENTO AGOREX.
$ 26.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 158.826
$ 158.826
26101757
Accesorios de las bujías
1
Unidad
BUJÍA.
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
27111704
Enchufes
4
Unidad
ALARGADOR.
$ 5.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.520
$ 22.521
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
2
Unidad
PERFIL COSTANERA 50/50/2
$ 19.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.496
$ 39.496
27112823
Cadenas de corte
1
Unidad
CADENA MOTOSIERRA.
$ 8.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.950
$ 8.950
30103605
Tablas de madera
12
Unidad
TABLA CEPILLADA 1X10.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
31181701
Juntas
12
Unidad
CUBRE JUNTA METÁLICA.
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.496
$ 59.496
27111902
Limas
1
Unidad
LIMA MOTOSIERRA.
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
26121540
Cable galvanizado
8
kilogramo
ALAMBRE GALVANIZADO.
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.832
$ 19.832
15121501
Aceite de motor
1
Litro
ACEITE DE MEZCLA.
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
15121503
Aceite de engranajes
2
Litro
ACEITE DE CADENILLA.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
Total Neto
$ 406.852
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.302
TOTAL OC
$ 484.154
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.