Orden de Compra. Nº3567-4-SE18 "MATERIALES PARA OF. MEDIO AMBIENTE Y EQUIPO D.O.M."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-4-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA OF. MEDIO AMBIENTE Y EQUIPO D.O.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3567-56-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 77301,8002
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes2GalónESMALTE.  $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.092 $ 31.092
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares6BaldePEGAMENTO AGOREX.  $ 26.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.826 $ 158.826
26101757
Accesorios de las bujías1UnidadBUJÍA.  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
27111704
Enchufes4UnidadALARGADOR.  $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.520 $ 22.521
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas2UnidadPERFIL COSTANERA 50/50/2  $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.496 $ 39.496
27112823
Cadenas de corte1UnidadCADENA MOTOSIERRA.  $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950
30103605
Tablas de madera12UnidadTABLA CEPILLADA 1X10.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
31181701
Juntas12UnidadCUBRE JUNTA METÁLICA.  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.496 $ 59.496
27111902
Limas1UnidadLIMA MOTOSIERRA.  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
26121540
Cable galvanizado8kilogramoALAMBRE GALVANIZADO.  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.832 $ 19.832
15121501
Aceite de motor1LitroACEITE DE MEZCLA.  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
15121503
Aceite de engranajes2LitroACEITE DE CADENILLA.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
Total Neto $ 406.852
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.302
TOTAL OC $ 484.154


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.